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索引号: 058499158/201609-00158 组配分类: 年度本部门财政决算
发布机构: 市公管局 主题分类: 其他 / 个人 / 其他
标题: 池州市公共资源交易监督管理局2015年部门决算情况 文号:
成文日期: 2016-09-28 发布日期: 2016-09-28
废止日期:
池州市公共资源交易监督管理局2015年部门决算情况
发布时间:2016-09-28 13:07 来源:公共资源交易监管局 浏览次数: 字体:[ ]

  一、部门主要职能

  根据市编委《关于市招投标交易管理机构设置等问题的通知》(池编[2012]79号文)和《关于市招投标局更名等机构编制问题的批复》(池编[2015]1号文)规定,市公共资源交易监督管理局主要职责是根据国家和省公共资源交易法律法规,牵头拟定全市公共资源交易的具体制度和规则,编制公共资源交易项目目录,制定公共资源交易平台服务标准;指导和监管全市公共资源交易工作;协调行业监管工作;负责公共资源交易评标专家库的管理;受理交易活动中产生的争议和纠纷,组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为;承担市公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,池州市公共资源交易监督管理局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入池州市公共资源交易监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市局本级

2

市公共资源交易中心

  

  三、池州市公共资源交易监督管理局2015年度部门决算说明

  (一)2015年度收入支出决算情况说明

  2015年度收入总计448.31万元(含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余18.97 万元),支出总计 448.31 万元(含结余分配0万元和年末结转和结余 7.58 万元)。与2014年409.70万元相比,收支总计各增加38.61万元,增长9.42%,主要原因是工资改革。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计429.34万元,其中:财政拨款收入190.52万元,占44.38%; 事业收入215万元,占50.07%;其他收入23.82万元,占5.55 %。

  (三)2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计440.73万元,其中:基本支出 222.30万元,占 50.44 %;项目支出 218.43万元,占49.56%。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度财政拨款收入总计190.52万元(即:一般公共预算财政拨款。含年初财政拨款结转和结余0),支出总计190.52万元(含年末财政拨款结转和结余0),与2014年142.52万元相比,财政拨款收、支总计各增加48万元,增长33.68%,主要原因亦是工资改革。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1财政拨款支出决算总体情况

  2015年度财政拨款支出190.52万元,占本年支出440.73万元的43.23%。与2014年142.52万元相比,财政拨款支出增加48万元,增长33.68%,主要原因是调增工资。

  2、财政拨款支出决算具体情况

  2015年度财政拨款支出年初预算为137.70万元,支出决算为190.52万元,均为基本支出。具体情况如下:

  2.1 “一般公共服务支出”2015年度决算176.94万元,比2014年129.16万元增加47.78万元,增长36.99%,主要原因是调增工资。其中:“事业运行”决算为155.44万元(主要用于工资福利支出113.75万元,商品和服务支出37.49万元,对家庭和个人支出0.2万元,其他4万元);“其他一般公共服务支出”决算21.5万元,主要用于工资及福利支出。

  2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.76万元,比2014年4.69万元相比,基本持平,均属 “事业单位医疗”,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

  2.3 “住房保障支出”2015年度决算8.82万元,比2014年8.67万元相比,也基本持平,且均为“住房公积金”支出,主要用于按照国家政策规定为职工汇缴的住房公积金支出。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2015年度财政拨款基本支出190.52万元,其中(1)人员经费153.03万元,主要包括:基本工资41.11万元、津贴补贴58.35、奖金29.09万元、社会保障缴费5.20万元、其他工资福利支出10.26万元。住房公积金8.82万元,其他对个人和家庭补助支出0.2万元。(2)公用经费37.49万元,主要包括:办公费5.88万元、印刷费1.32万元、咨询费2万元、邮电费1.11万元、物业管理费1.5万元、差旅费6.07万元、维修(护)费0.4万元、租赁费2.8万元、会议费0.7万元、培训费3.25万元、公务接待费3万元、劳务费0.52万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品服务支出等1.35万元。

  附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件1

 

20160929171922114_usvz8kAs.png    

附件2:20160929173554133_GZRIsXvd.png

 

 附件3:20160929173643139_ozgr7CyN.png

 附件4:20160929173643140_h2uoAvgU.png   

附件5:

     20160929173643141_f6bVlCYU.png      

附件6:
20160929173643142_uWfqp11X.png                                  

20160929173644143_UnuooMpR.png

 

二0一六年九月十五日