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索引号: 003280079/201809-00001 组配分类: 财政决算
发布机构: 市足球比分网办 主题分类:
标题: 池州市委宣传部2017年部门决算情况 文号:
成文日期: 2018-09-11 发布日期: 2018-09-11
废止日期:
池州市委宣传部2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-11 10:19 来源:市委宣传部 浏览次数: 字体:[ ]

池州市委宣传部2017年部门决算


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分池州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传工作;指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规;按照省委宣传部和市委统一工作部署,协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责全市哲学社会科学的规划和管理工作;对市社科联的工作实施方针、政策指导;归口管理市委讲师团、市社科联。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作,对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

(四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导;承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

(五)负责规划、部署全局性的思路政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担市委思想政治工作领导小组办公室工作;领导市思想政治工作研究会。

(六)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

(七)负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

(八)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,协管各县区党委宣传部部长;制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(九)完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委宣传部为全额财政拨款的一级预算单位,2017年度部门决算为本级决算。纳入池州市委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共2个,与预算保持一致。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

 

1

池州市委宣传部机关

 

2

池州市委外宣办

 

收入支出决算表

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

804.91

一、一般公共服务支出

35

609.28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

76.20

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

48.43

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

40.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.33

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

19.99

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

804.91

本年支出合计

58

809.23

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

192.81

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

188.49

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

997.72

总计

65

997.72

       

 

 

 

收入决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

804.91

804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

630.56

630.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20102

政协事务

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事务

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

461.21

461.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

300.35

300.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

153.64

153.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事业运行

7.23

7.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

163.96

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

163.96

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

809.23

491.63

317.60

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

609.28

291.69

317.60

0.00

0.00

0.00

 

20102

政协事务

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事务

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

399.93

246.30

153.64

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

238.72

238.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

153.64

0.00

153.64

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事业运行

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

203.96

40.00

163.96

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

203.96

40.00

163.96

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

804.91

一、一般公共服务支出

32

569.28

569.28

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

76.20

76.20

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

48.43

48.43

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

40.00

40.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

15.33

15.33

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

19.99

19.99

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

804.91

本年支出合计

55

769.23

769.23

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

34.19

年末财政拨款结转和结余

56

69.87

69.87

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

34.19

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

839.10

总计

60

839.10

839.10

0.00

 
           

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

34.19

34.19

0.00

804.91

487.31

317.60

769.23

451.63

317.60

69.87

69.87

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

8.59

8.59

0.00

630.56

312.97

317.60

569.28

251.69

317.60

69.87

69.87

0.00

0.00

 

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

3.29

3.29

0.00

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

8.59

8.59

0.00

461.21

307.58

153.64

399.93

246.30

153.64

69.87

69.87

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

3.64

3.64

0.00

300.35

300.35

0.00

238.72

238.72

0.00

65.27

65.27

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

153.64

0.00

153.64

153.64

0.00

153.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事业运行

0.18

0.18

0.00

7.23

7.23

0.00

7.36

7.36

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

163.96

0.00

163.96

163.96

0.00

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

163.96

0.00

163.96

163.96

0.00

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

303.85

302

商品和服务支出

74.40

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

70.34

30201

  办公费

1.68

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

47.15

30202

  印刷费

1.92

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

96.49

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

12.30

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.54

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

77.57

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

73.39

30211

  差旅费

2.25

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

48.48

30213

  维修(护)费

0.53

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.28

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

1.02

30216

  培训费

0.66

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.49

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.95

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

20.30

30227

  委托业务费

51.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.18

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.10

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.71

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.58

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.12

 

 

 

 

人员经费合计

377.23

公用经费合计

74.40

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:池州市宣传部(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市委宣传部2017年没有政府性基金预算

 

 

三、市委宣传部2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计997.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计997.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加220.93万元,增长28.49%,主要原因:一是年末结转结余增加;二是人员工资增加;三是创建全国文明城市创建费用的增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计804.91万元,其中:财政拨款收入804.91万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计809.23万元,其中:基本支出491.63万元,占60.75%,项目支出317.6万元,占39.25.%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计893.10万元((含年初财政拨款结转和结余),支出总计839.10万元((含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加220.93万元,增长35.7%,主要原因:一是年末财政拨款结转和结余增加;二是人员工资增加;三是创建全国文明城市创建费用的增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入804.91万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加191.78万元,增长31.28%。主要原因一是人员工资增加;二是创建全国文明城市创建费用的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出769.23万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加185.25万元,增长31.7%。主要原因一是人员工资增加;二是创建全国文明城市创建费用的增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出809.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出609.28万元,占75.29%;万元,文化体育与传媒(类)支出76.2万元,占9.42%;社会保障和就业(类)支出48.43万元,占5.98%;农林水(类)支出40万元,占4.94%;住房保障(类)支出15.33万元,占1.89%;其他(类)支出9.99万元,占2.47%。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为577.33万元,支出决算为809.23万元,完成年初预算的140.17%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是创建全国文明城市创建费用的增加。其中:基本支出491.63万元,占60.75%,项目支出317.6万元,占39.25.%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2017年度年初预算数为460.67万元,支出决算为630.56万元,完成年初预算的136.88%。其中:“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”决算2.1万元,主要用于日常公用支出; “行政运行”决算300.35万元,主要用于日常公用支出,在职人员工资;“事业运行”决算7.23万元,主要用于外宣办日常公用支出,在职人员工资;“一般行政管理事务”决算153.64万元,主要用于宣传部对外宣传项目经费;“其他一般公共服务支出”决算163.96万元,主要用宣传部基本支出和项目支出。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是创建全国文明城市创建费用的增加。

(2)“社会保障和就业”2017年度年初预算数为54.06万元,支出决算为48.43万元,主要用于部机关离退休人员支出。决算数小于预算数的主要原因是有些项目调整,不在社会保障和就业内。

(3)“文化体育与传媒支出” 2017年度年初预算数为0万元,支出决算为76.2万元,主要用于文化项目扶持方面。

(4)“农林水支出”2017年度年初预算数为40元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,.主要用于省委宣传部文化项目配套资金。

(5)“住房保障支出”2017年度年初预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的100%,其中:“住房公积金”决算,15.33万元,主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出451.63万元,其中人员经费377.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费74.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度池州市委宣传部运行经费238.72万元,与2016年相比,减少了48.77万元,主要是因为办公费和购买货物和服务经费减少。

2.政府采购情况。

2017年度,池州市委宣传部政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

3.国有资产占有使用情况。

市委宣传部2017年没有安排公务用车购置费,因此没有发生公务用车购置费。单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。

4.预算绩效管理工作开展情况

池州市委宣传部2017年未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。