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索引号: 055755486/201702-00001 组配分类: 财政预算
发布机构: 市足球比分网办 主题分类:
标题: 365体育_足球比分网¥投注直播官网2017年部门预算情况 文号:
成文日期: 2017-02-10 发布日期: 2017-02-10
废止日期:
365体育_足球比分网¥投注直播官网2017年部门预算情况
发布时间:2017-02-10 10:03 来源:市信息办公室 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职责

根据市编办《关于印发〈365体育_足球比分网¥投注直播官网机构编制方案〉的通知》(池编〔2012〕38号)和《关于市信息办公室增加职责等机构编制事宜的批复》(池编〔2013〕33号)文件规定,市信息办公室主要职责是:

1、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作的法律法规和方针政策,拟订互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作发展规划、计划并组织实施;

2、负责全市互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作;

3、负责全市电子政务建设与管理工作,承担全市电子政务骨干网络及政务信息系统建设与管理工作;

4、负责市政府门户网站、市政府信息公开网站的建设、运行、维护和管理;

5、统筹推进“数字池州”建设和应用,承担“数字池州”总体规划、项目审核、方案审查、过程监管等工作,协调部门应用项目建设,承担“数字池州”建设协调领导小组办公室日常工作。

6、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

二、部门概况

市信息办公室由办本级机关和1家二级预算单位组成,其中,办本级机关是参照公务员管理全额拨款事业单位,二级机构市电子信息中心为全额拨款事业单位。全办编制15人,目前在职12人,聘用人员2人。

三、2017年度主要工作任务

1、强化网上正面宣传,确保正确的网上舆论导向。围绕中心,组织开展网上主题宣传。

2、依法依规加强网站管理,规范属地网上信息传播秩序。

3、加强政务信息公开建设,推进足球比分网标准化及示范点建设,加强足球比分网平台建设。

4、推进重点领域信息公开标准化建设,组织第三方开展网上测评。

5、加强市政府微博微信建设。

6、规范信息化项目管理,做好2017年信息化项目技术审查。

7、推进电子政务建设。

8、完成社会服务管理信息化平台建设。

9、推动市政府网站群制度化管理,推进市政府网站群全覆盖。

10、加强市政府网站日常运行、信息维护及安全保障。加强党政网络中心机房管理。

四、2017年度收支预算安排情况

市信息办公室2017年度可支配收入411.10万元,全部为财政拨款收入,比2016年财政拨款减少9.25万元,主要是减少人员费用支出。支出预算411.10万元,收支平衡。其中:基本支出133.23万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出277.87万元,用于完成特定的工作任务、机房运行维护等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出395.78万元,占96.27%;医疗卫生支出4.01万元,占0.98%;住房保障支出8.84万元,占2.15%;社会保障和就业支出2.47万元,占0.6%。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年,市信息办的机关运行经费财政拨款预算133.23万元。

(二)政府采购情况

2017年,市信息办政府采购预算总额16.5万元。其中:市信息办办公设备采购4万元,市电子信息中心服务项目经费采购12.5万元。

(三)国有资产占有情况

2016年国有资产实际使用情况:至2016年12月31日,市信息办下属二级机构市电子信息中心专用设备购置和信息网络及软件购置更新费用125.96万元,主要用于市政府网站群建设。

2017年国有资产购置及使用预算安排情况:2017年部门预算未安排购置车辆预算,未安排购置20万元以上200万以下的设备预算,未安排购置200万元以上的大型设备预算。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发发生的支出。

 

相关附件::

附件1:池州市信息办2017年财政拨款收支预算总表

附件2:池州市信息办2017年一般公共预算支出预算表

附件3:池州市信息办2017年一般公共预算基本支出预算表

附件4:池州市信息办2017年部门政府性基金预算收支预算表

附件5:池州市信息办2017年收支预算总表

附件6:池州市信息办2017年收入预算总表

附件7:池州市信息办2017年支出预算总表

 

附件1      
2017年信息办公室财政拨款收支预算总表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结转   一、本年支出 411.10
政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 395.78
    (二)外交支出  
二、本年收入 411.10 (三)国防支出  
(一)一般公共预算拨款 411.10 (四)公共安全支出  
   经常收入预算拨款 411.10 (五)教育支出  
   国库管理非税收入   (六)科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款   (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 2.47
    (九)医疗卫生与计划生育支出 4.01
    (十)节能环保支出  
    (十一)城乡社区支出  
    (十二)农林水支出  
    (十三)交通运输支出  
    (十四)资源勘探电力信息等支出  
    (十五)商业服务业等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地区支出  
    (十八)国土海洋气象等支出  
    (十九)住房保障支出 8.84
    (二十)粮油物资储备支出  
    (二十一)其他支出  
    (二十二)债务还本支出  
    (二十三)债务付息支出  
    (二十四)债务还本支出  
    (二十五)社会保险基金支出  
       
    二、结转下年  
       
收入总计 411.10 支出总计 411.10

 

附件2          
2017年市信息办公室一般公共预算支出预算表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   411.10 133.23 277.87  
201 一般公共服务支出 395.78 117.91 277.87  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 395.78 117.91 277.87  
   2013105    专项业务 104.90   104.90  
   2013150    事业运行 290.88 117.91 172.97  
208 社会保障和就业支出 2.47 2.47    
20805 行政事业单位离退休 2.47 2.47    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.47 2.47    
210 医疗卫生与计划生育支出 4.01 4.01    
21005 医疗保障 4.01 4.01    
   2100501    行政单位医疗 3.21 3.21    
   2100502    事业单位医疗 0.80 0.80    
221 住房保障支出 8.84 8.84    
22102 住房改革支出 8.84 8.84    
   2210201    住房公积金 8.84 8.84    

 

附件3          
2017年市信息办公室一般公共预算基本支出预算表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心     单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费 公用经费 备注
    133.23 100.68 32.55  
301 工资福利支出 90.56 90.56    
30101 基本工资 37.32 37.32    
30102 津贴补贴 31.28 31.28    
30103 奖金 1.96 1.96    
30104 其他社会保障缴费 16.60 16.60    
30107 绩效工资 3.40 3.40    
302 商品和服务支出 32.55   32.55  
30201 办公费 4.60   4.60  
30202 印刷费 2.15   2.15  
30207 邮电费 1.00   1.00  
30211 差旅费 4.00   4.00  
30213 维修(护)费 1.00   1.00  
30215 会议费 3.40   3.40  
30216 培训费 2.52   2.52  
30217 公务接待费 3.20   3.20  
30228 工会经费 0.92   0.92  
30239 其他交通费用 9.11   9.11  
30299 其他商品和服务支出 0.65   0.65  
303 对个人和家庭的补助 10.12 10.12    
30305 生活补助 1.22 1.22    
30309 奖励金 0.06 0.06    
30311 住房公积金 8.84 8.84    

 

附件4          
2017年市信息办公室政府性基金预算收支预算表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款安排的收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         

 

附件5      
2017年市信息办公室收支预算总表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 411.10 一、一般公共服务支出 395.78
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
   事业单位经营收入   五、教育支出  
   上级补助收入   六、科学技术支出  
   附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
   其他收入   八、社会保障和就业支出 2.47
    九、医疗卫生与计划生育支出 4.01
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 8.84
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    二十四、债务发行费用支出  
    二十三、社会保险基金支出  
       
本年收入合计 411.10 本年支出合计 411.10
上年结余收入   本年结转收入  
       
收入总计 411.10 支出总计 411.10

 

附件6                      
2017年市信息办公室收入预算总表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心                 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入        
小计 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计   411.10   411.10              
201 一般公共服务支出 395.78   395.78              
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 395.78   395.78              
   2013105    专项业务 104.90   104.90              
   2013150    事业运行 290.88   290.88              
208 社会保障和就业支出 2.47   2.47              
20805 行政事业单位离退休 2.47   2.47              
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.47   2.47              
210 医疗卫生与计划生育支出 4.01   4.01              
21005 医疗保障 4.01   4.01              
   2100501    行政单位医疗 3.21   3.21              
   2100502    事业单位医疗 0.80   0.80              
221 住房保障支出 8.84   8.84              
22102 住房改革支出 8.84   8.84              
   2210201    住房公积金 8.84   8.84              

 

附件7          
2017年市信息办公室支出预算总表
信息办公室 和 信息办公室机关 和 电子信息中心       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   411.10 133.23 277.87  
201 一般公共服务支出 395.78 117.91 277.87  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 395.78 117.91 277.87  
   2013105    专项业务 104.90   104.90  
   2013150    事业运行 290.88 117.91 172.97  
208 社会保障和就业支出 2.47 2.47    
20805 行政事业单位离退休 2.47 2.47    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.47 2.47    
210 医疗卫生与计划生育支出 4.01 4.01    
21005 医疗保障 4.01 4.01    
   2100501    行政单位医疗 3.21 3.21    
   2100502    事业单位医疗 0.80 0.80    
221 住房保障支出 8.84 8.84    
22102 住房改革支出 8.84 8.84    
   2210201    住房公积金 8.84 8.84